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Como fazer a conciliação dos lançamentos contábeis?

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    Ana
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    Você poderá conciliar contas acessando o menu Manutenção/Conciliação, e a seguinte tela será apresentada:

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    Você deverá informar a conta e o período de referência, clicando em seguida no botão visualizar 27, para que todos os lançamentos conforme as suas especificações sejam apresentados na tela.

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    As contas selecionadas como Conciliadas serão apresentadas de cor diferente para melhor identificação na visualização. Para marcar como conciliado é só clicar na coluna ‘Conciliado’ e alterar o status para ‘S’, automaticamente o lançamento ficará em destaque e será totalizado em ‘Total Déb Conciliado’ ou ‘Total Créd Conciliado’.

    Os lançamentos virão ordenados por Data, mas você pode alterar essa ordem clicando no título da coluna que deseja ordenar.

    Também ficam disponibilizados os botões para inclusão de um novo lançamento, Alteração de lançamentos selecionados e Visualização

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